Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
05030008 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 05/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |
05030009 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 05/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,61 |
003-2026-PMB Aquisição de Água Mineral para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, Conforme o Contrato Nº.026.005.2026. Outros materiais de consumo | 05/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 30.579.642/0001-58 | R$ 180,00 |
27030001 Recarga de Gás para atender às Demandas do Fundo Municipal de Saúde de Baião-PA, Conforme Contrato Nº. 026.005.2026. Serviços de energia elétrica | 05/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 04.895.728/0001-80 | R$ 480,00 |
24030003 CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC. DE ADM. Diárias no estado | 05/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.654.302-XX | R$ 285,00 |
19030002 recarga de gás para atender as necessidades da secretaria de assistencia, no mês de Março/2026. Diárias no estado | 05/03/2026 | 06 - Segurança Pública 012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil | XXX.597.372-XX | R$ 960,00 |
02020078 FORNECIMENTO DE 64 UNIDADES DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.MESES DE JAN A FEVEREIRO/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 05/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 7.680,00 |
24030002 CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC. DE ADM. Diárias no estado | 05/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | XXX.552.612-XX | R$ 1.920,00 |
23030001 CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC. DE ADM. Juros | 05/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.200,00 |
003-2026-PMB recarga de gás para atender as necessidades da secretaria de assistencia, no mês de Março/2026. Gás engarrafado | 05/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social | 30.579.642/0001-58 | R$ 960,00 |
04030004 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 04/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 6,40 |
04030005 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.26.923-9, nesta data. Serviços bancários | 04/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
19020009 Aquisição de Material Permanente, destinados a Manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Baião, conforme Contrato Nº. 068.005.2025. Serviços bancários | 04/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 103.154,62 |
062021011 locação de imóvel situado na Travessa Benchimol, Centro Baião/pa para ulização da Escola de Ensino Infantil PEQUENO PINCIPÉ ref.mes 02/2026. Locação de imóveis | 04/03/2026 | 12 - Educação 001 - Sec.Mun.de Educação SEMED | XXX.168.512-XX | R$ 1.340,00 |
A.001-2026-SMS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO VOLTADO PARA SUPERVISAO, ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO TECNICO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 001.007.2026-PMB. Medicamentos | 04/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 22.802.226/0001-49 | R$ 30.000,00 |
02020168 DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11608502 ENVIADO EM 03/03/26. Contribuições previdenciárias - INSS | 03/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.109,42 |
02020167 DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11608559 ENVIADO EM 03/03/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 03/03/2026 | 10 - Saúde 001 - Sec.Mun. de Saúde - SMS | 29.979.036/0155-04 | R$ 640,05 |
007-2024- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE LOCACAÇÃO DE 02 CAMINHOES COM CARROCERIA, CARGA SECA, TIPO TOCO COM CONDUTOR, PARA APOIO NOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS RESIDUOS DE OBRAS NOS PERIMETROS URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/26. Locação de imóveis | 03/03/2026 | 04 - Administração 002 - Sec.Mun.de Administração - SEMAD | XXX.220.732-XX | R$ 11.000,00 |
052022001 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE LOCACAÇÃO DE 04 CAMINHOES COM CARROCERIA, CARGA SECA, TIPO TOCO COM CONDUTOR, PARA APOIO NOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS RESIDUOS DE OBRAS NOS PERIMETROS URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTRATO 001.005.2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/26. Locação de máquinas e equipamentos | 03/03/2026 | 15 - Urbanismo 006 - Sec.Mun.de Infraestrutura - SEINFRA | 03.575.374/0002-04 | R$ 70.635,93 |
03030017 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 03/03/2026 | 04 - Administração 004 - Sec.Mun.de Fazenda - SEFAZ | 00.000.000/2550-09 | R$ 41,61 |
001-2024 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO REPRESENTAÇÕES EM PROCESSOS JURIDICOS NAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL E DO TRABALHO, CONFOME CONTRATO Nº 001.007.2024-PMB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026. Serviços judiciários | 03/03/2026 | 04 - Administração 014 - Assessoria Jurídica | 45.054.873/0001-15 | R$ 20.000,00 |
20020054 Concessão de (06) seis Diárias, com destino à Cidade de Manaus-AM, para Participar do Seminário de Boas Práticas de Equidade na Atenção Primária à Saúde, no Periodo de 16/03/2026 à 21/03/2026, Conforme Projeto de Viagem Nº.041/2026. Contribuições previdenciárias - INSS | 03/03/2026 | 20 - Agricultura 013 - Sec.Mun.de Pesca e Aquicultura-SEPA | 29.979.036/0155-04 | R$ 2.520,00 |
05010083 Fatura de água conforme mátricula nº.208840980-0, referente ao mês de Janeiro de 2026. Obrigacoes Patronais | 03/03/2026 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 05.074.524/0001-40 | R$ 24,00 |
06020008 Tarifa de Energia Elétrica Consumida no Prédio do CAPS, Conta Contrato Nº.102679857, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026. Serviços de áudio, vídeo e foto | 03/03/2026 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 940,95 |
004-2025 DIARIA A BELEM/PA, PARA EFETUAR RESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, E ENCAMINHAR ATESTADO DE DESOBRIGAÇÃO COM O SERVIÇOS MILITAR, JUNTO AO PRM,(POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NO PERIODO DE 04/03/2026 A 06/03/2026,CONFORME PROJETO DE VIAGEM 045/2026. Locação de imóveis | 03/03/2026 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | XXX.131.402-XX | R$ 360,00 |