Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
006-2024-SRP-PM

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMNADA DA SEC.EDUCAÇÃO CONF.CONTRATO Nº 020.005.2025-SEMED

Gêneros de alimentação
21/03/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
37.129.960/0001-66
R$ 16.770,80
007-2023

LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, RELATICO AO MES DE MARÇO/2025.

Locação de softwares
21/03/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
19.166.632/0001-58
R$ 3.500,00
21030010

DIARIA A CIDADE DE BELEM/PÁ, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO,NO PERIODO DE 26/03/2025 A 26/03/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 071/2025.

Diárias no país
21/03/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
XXX.082.512-XX
R$ 120,00
21030017

DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA ACOMPANHAR SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO EM EVENTO DO MODULO I DA FORMAÇÃO ALFABETIZA PARÁ, NO PERIODO DE 25/03/2025 A 28/03/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 070/2025.

Diárias no país
21/03/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
XXX.145.732-XX
R$ 720,00
21030009

06 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELEM/PA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CIDADÕES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 29 DE MARÇO DE 2025, CONF.PORT.Nº808/2025-GP.

Ajuda de custo para viagem
21/03/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.426.392-XX
R$ 720,00
006-2024-SRP-PM

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº.019.005.2025-SMS. No mês de Março de 2025.

Gêneros de alimentação
21/03/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
37.129.960/0001-66
R$ 4.506,23
052022013

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILACAO E REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTAQ ADM.

Outros serviços de terceiros - PJ
21/03/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
03.838.237/0001-34
R$ 26.854,00
21030013

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
21/03/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 39,59
21030011

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
21/03/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 12,69
21030014

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
21/03/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 25,38
21030016

DIARIA A CIDADE DE ABAETETUBA/PA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 21/03/2025 A 23/03/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 068/2025.

Diárias no país
21/03/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
XXX.145.732-XX
R$ 180,00
21030008

PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 109,1038-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES.

Outros serviços de terceiros - PJ
21/03/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
04.196.645/0001-00
R$ 233,52
005-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE ADM E DE MAIS SECRETARIAS.

Material de expediente
21/03/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
25.346.217/0001-89
R$ 97.970,64
007-2024-SRP-PM

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.EDUCAÇÃO CONF.CONTRATO Nº034.005.205-SEMED.

Outros materiais de consumo
21/03/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
37.129.960/0001-66
R$ 19.157,20
006-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA.

Gêneros de alimentação
21/03/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
03.561.828/0001-07
R$ 62.237,00
21030015

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
21/03/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
00.000.000/2550-09
R$ 76,14
21030019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Material de limp./produtos higienização
21/03/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
44.389.943/0001-23
R$ 11.316,70
21030023

Concessão de 04 (quatro) diárias destinadas a Vereador Sr. Denis de Sousa Pereira, para se deslocar ao município de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal de Baião, Junto ao gabinete da deputada estadual Ana Cunha, nos dias 17 a 21 de marçode 2025, conforme portária nº017/2025.

Diárias no estado
21/03/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
XXX.044.872-XX
R$ 2.000,00
21030022

Concessão de 04 (quatro) diárias destinadas a Vereadora Sra. Julia Rodrigues de Braga, para se deslocar ao município de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal de Baião, junto ao gabinete do deputado estadual Adriano Coelho, nos dias 18 a 21 de Março de 2025, conforme portária nº016/2025.

Diárias no estado
21/03/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
XXX.532.132-XX
R$ 2.000,00
002-2025-SMS

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), PARA ATENDER OS PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CONTRATO Nº.002.006.2025-SMS.

Outros serviços de terceiros - PJ
21/03/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
02.220.854/0001-09
R$ 18.700,00
21030012

Tarifa de Energia Elétrica Consumida no Prédio do CAPS, Conta Contrato Nº.102679857, correspondente ao mês de Março de 2025.

Serviços de energia elétrica
21/03/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
04.895.728/0001-80
R$ 1.226,30
20030012

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
20/03/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
00.000.000/2550-09
R$ 76,14
20030011

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
20/03/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 33,51
20030006

CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.

Contribuição para o PIS/PASEP
20/03/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.394.460/0058-87
R$ 3.632,73
20030007

CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA.

Contribuição para o PIS/PASEP
20/03/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.394.460/0058-87
R$ 0,06
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