Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
006-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMNADA DA SEC.EDUCAÇÃO CONF.CONTRATO Nº 020.005.2025-SEMED Gêneros de alimentação | 21/03/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 37.129.960/0001-66 | R$ 16.770,80 |
007-2023 LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, RELATICO AO MES DE MARÇO/2025. Locação de softwares | 21/03/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 19.166.632/0001-58 | R$ 3.500,00 |
21030010 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PÁ, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO,NO PERIODO DE 26/03/2025 A 26/03/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 071/2025. Diárias no país | 21/03/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.082.512-XX | R$ 120,00 |
21030017 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA ACOMPANHAR SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO EM EVENTO DO MODULO I DA FORMAÇÃO ALFABETIZA PARÁ, NO PERIODO DE 25/03/2025 A 28/03/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 070/2025. Diárias no país | 21/03/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 720,00 |
21030009 06 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELEM/PA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CIDADÕES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 29 DE MARÇO DE 2025, CONF.PORT.Nº808/2025-GP. Ajuda de custo para viagem | 21/03/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.426.392-XX | R$ 720,00 |
006-2024-SRP-PM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº.019.005.2025-SMS. No mês de Março de 2025. Gêneros de alimentação | 21/03/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 37.129.960/0001-66 | R$ 4.506,23 |
052022013 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILACAO E REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTAQ ADM. Outros serviços de terceiros - PJ | 21/03/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 03.838.237/0001-34 | R$ 26.854,00 |
21030013 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 21/03/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 39,59 |
21030011 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 21/03/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
21030014 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 21/03/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 25,38 |
21030016 DIARIA A CIDADE DE ABAETETUBA/PA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 21/03/2025 A 23/03/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 068/2025. Diárias no país | 21/03/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 180,00 |
21030008 PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 109,1038-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES. Outros serviços de terceiros - PJ | 21/03/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 04.196.645/0001-00 | R$ 233,52 |
005-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE ADM E DE MAIS SECRETARIAS. Material de expediente | 21/03/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 25.346.217/0001-89 | R$ 97.970,64 |
007-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.EDUCAÇÃO CONF.CONTRATO Nº034.005.205-SEMED. Outros materiais de consumo | 21/03/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 37.129.960/0001-66 | R$ 19.157,20 |
006-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA. Gêneros de alimentação | 21/03/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 03.561.828/0001-07 | R$ 62.237,00 |
21030015 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 21/03/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 76,14 |
21030019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO Material de limp./produtos higienização | 21/03/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 44.389.943/0001-23 | R$ 11.316,70 |
21030023 Concessão de 04 (quatro) diárias destinadas a Vereador Sr. Denis de Sousa Pereira, para se deslocar ao município de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal de Baião, Junto ao gabinete da deputada estadual Ana Cunha, nos dias 17 a 21 de marçode 2025, conforme portária nº017/2025. Diárias no estado | 21/03/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | XXX.044.872-XX | R$ 2.000,00 |
21030022 Concessão de 04 (quatro) diárias destinadas a Vereadora Sra. Julia Rodrigues de Braga, para se deslocar ao município de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal de Baião, junto ao gabinete do deputado estadual Adriano Coelho, nos dias 18 a 21 de Março de 2025, conforme portária nº016/2025. Diárias no estado | 21/03/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | XXX.532.132-XX | R$ 2.000,00 |
002-2025-SMS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), PARA ATENDER OS PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CONTRATO Nº.002.006.2025-SMS. Outros serviços de terceiros - PJ | 21/03/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 02.220.854/0001-09 | R$ 18.700,00 |
21030012 Tarifa de Energia Elétrica Consumida no Prédio do CAPS, Conta Contrato Nº.102679857, correspondente ao mês de Março de 2025. Serviços de energia elétrica | 21/03/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.895.728/0001-80 | R$ 1.226,30 |
20030012 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 20/03/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 76,14 |
20030011 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 20/03/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 33,51 |
20030006 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 20/03/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 3.632,73 |
20030007 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 20/03/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 0,06 |