Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
024-2023

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES 03/2025.

Transporte escolar - PJ
11/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
11.415.590/0001-30
R$ 70.491,60
013-2023-PMB

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PAR,PREST.DE CONTAS DOS PROG.E OBRAS VINCULADAS AO SIMEC,SIGPC,PDDE E AÇÕES DE DEMAIS SIST.DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE BAIÃO, REF.MARÇO/2025.

Serviços técnicos profissionais
11/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
XXX.152.162-XX
R$ 5.000,00
062021012

locação de imóvel situado na Localidade de Angu Pegado Ramal do Lorica Municipio de Baião/pa para tulização da Escola de Ensino Fundamental e Infantil ref.mes 03/2025.

Locação de imóveis
11/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
XXX.782.132-XX
R$ 1.000,00
11040011

SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS A ESTA ADM.

Serviços técnicos profissionais
11/04/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
32.143.163/0001-10
R$ 960,00
002-2025

FORNECIMENTO DE 82 UNIDADES DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Gás engarrafado
11/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
30.579.642/0001-58
R$ 9.430,00
11040010

DIARIAS À CIDADE DE BELEM/PA,PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA CIDADAOS DO MUNICIPIO DE BAIAO E EFETUAR PRESTACAO DE CONTAS DAS CEDULAS DE IDENTIDADES EMITIDAS,NO PERIODO DE 14/04/025 A 19/04/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 090/2025.

Diárias no país
11/04/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.926.422-XX
R$ 720,00
062022014

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025.

Locação de imóveis
11/04/2025
18 - Gestão Ambiental
001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
XXX.651.472-XX
R$ 2.000,00
024-2023

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL REF.MES 03/2025.

Transporte escolar - PJ
11/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
11.415.590/0001-30
R$ 129.783,60
024-2023

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL REF.MES 03/2025.

Transporte escolar - PJ
11/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
11.415.590/0001-30
R$ 117.595,80
11040016

Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data.

Serviços bancários
11/04/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
00.000.000/2550-09
R$ 63,45
052022003

FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Outros serviços de terceiros - PJ
10/04/2025
18 - Gestão Ambiental
001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
41.945.074/0001-88
R$ 539,00
12-2024-SEMED

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA APRIMORAR A EDUCAÇÃO MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL (LIVROS ED.AMBIENTAL SERIE 5º,9º ANO).

Material didático
10/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
23.404.693/0001-83
R$ 39.983,04
10040014

CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO CID, NESTA DATA.

Contribuição para o PIS/PASEP
10/04/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.394.460/0058-87
R$ 121,23
10040010

CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.

Contribuição para o PIS/PASEP
10/04/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.394.460/0058-87
R$ 16.949,09
10040021

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
10/04/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 39,59
12-2024-SEMED

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA APRIMORAR A EDUCAÇÃO MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL (LIVROS ED.AMBIENTAL SERIE 6º,7º E 8º ANO).

Material didático
10/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
23.404.693/0001-83
R$ 43.314,96
10040030

Concessão de 02 (Duas) diária destinada ao Vereador Sr. Elivaldo Braga Gonçalves se deslocar ao município de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal de Baião, junto ao gabinete do deputado estadual Adriano Coelho, nos dias 09 e 10 de abril de 2024, conforme portária nº042/2024.

Diárias no estado
10/04/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
XXX.019.192-XX
R$ 1.000,00
10040027

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS.

Outros serviços de terceiros - PJ
10/04/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
04.504.120/0001-87
R$ 1.870,00
009-2024-SRP-PM

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA

Material p/manutenção de bens imóveis
10/04/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
27.190.630/0001-22
R$ 129.885,63
052022003

SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2025.

Outros serviços de terceiros - PJ
10/04/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
41.945.074/0001-88
R$ 2.964,50
10040025

11 tarifa bancaria realizada nesta data.

Serviços bancários
10/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
00.000.000/2550-09
R$ 139,59
002-2025

recarga de gás para atender as necessidades da secretaria de assistencia, especificamente o CRAS, no mês de Abril/2025.

Gás engarrafado
10/04/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
30.579.642/0001-58
R$ 460,00
10040023

FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA BELÉM/BRASÍLIA E RETORNO BRASILIA/BELÉM, DESTINADO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM SAÚDE FORA DO ESTADO.

Fretes e transporte de encomendas
10/04/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
14.544.564/0001-08
R$ 3.142,50
052022003

SERV.PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO REF.MES MARÇO/2025.

Serviços de comunicação em geral
10/04/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
41.945.074/0001-88
R$ 3.234,00
002-2025

Recarga de Gás para atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato Nº.053.005.2025.

Gás engarrafado
10/04/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
30.579.642/0001-58
R$ 920,00
Página 325 de 948 · 23.699 registros