Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF.MES 03/2025. Transporte escolar - PJ | 11/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 11.415.590/0001-30 | R$ 70.491,60 |
013-2023-PMB SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PAR,PREST.DE CONTAS DOS PROG.E OBRAS VINCULADAS AO SIMEC,SIGPC,PDDE E AÇÕES DE DEMAIS SIST.DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE BAIÃO, REF.MARÇO/2025. Serviços técnicos profissionais | 11/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | XXX.152.162-XX | R$ 5.000,00 |
062021012 locação de imóvel situado na Localidade de Angu Pegado Ramal do Lorica Municipio de Baião/pa para tulização da Escola de Ensino Fundamental e Infantil ref.mes 03/2025. Locação de imóveis | 11/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | XXX.782.132-XX | R$ 1.000,00 |
11040011 SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS A ESTA ADM. Serviços técnicos profissionais | 11/04/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 32.143.163/0001-10 | R$ 960,00 |
002-2025 FORNECIMENTO DE 82 UNIDADES DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Gás engarrafado | 11/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 30.579.642/0001-58 | R$ 9.430,00 |
11040010 DIARIAS À CIDADE DE BELEM/PA,PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA CIDADAOS DO MUNICIPIO DE BAIAO E EFETUAR PRESTACAO DE CONTAS DAS CEDULAS DE IDENTIDADES EMITIDAS,NO PERIODO DE 14/04/025 A 19/04/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 090/2025. Diárias no país | 11/04/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.926.422-XX | R$ 720,00 |
062022014 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. Locação de imóveis | 11/04/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | XXX.651.472-XX | R$ 2.000,00 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL REF.MES 03/2025. Transporte escolar - PJ | 11/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 129.783,60 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL REF.MES 03/2025. Transporte escolar - PJ | 11/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 117.595,80 |
11040016 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 11/04/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 63,45 |
052022003 FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. Outros serviços de terceiros - PJ | 10/04/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 41.945.074/0001-88 | R$ 539,00 |
12-2024-SEMED FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA APRIMORAR A EDUCAÇÃO MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL (LIVROS ED.AMBIENTAL SERIE 5º,9º ANO). Material didático | 10/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 23.404.693/0001-83 | R$ 39.983,04 |
10040014 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO CID, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/04/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 121,23 |
10040010 CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. Contribuição para o PIS/PASEP | 10/04/2025 | 28 - Encargos Especiais 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.394.460/0058-87 | R$ 16.949,09 |
10040021 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 10/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 39,59 |
12-2024-SEMED FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA APRIMORAR A EDUCAÇÃO MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL (LIVROS ED.AMBIENTAL SERIE 6º,7º E 8º ANO). Material didático | 10/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 23.404.693/0001-83 | R$ 43.314,96 |
10040030 Concessão de 02 (Duas) diária destinada ao Vereador Sr. Elivaldo Braga Gonçalves se deslocar ao município de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal de Baião, junto ao gabinete do deputado estadual Adriano Coelho, nos dias 09 e 10 de abril de 2024, conforme portária nº042/2024. Diárias no estado | 10/04/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | XXX.019.192-XX | R$ 1.000,00 |
10040027 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS. Outros serviços de terceiros - PJ | 10/04/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 04.504.120/0001-87 | R$ 1.870,00 |
009-2024-SRP-PM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA Material p/manutenção de bens imóveis | 10/04/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 27.190.630/0001-22 | R$ 129.885,63 |
052022003 SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2025. Outros serviços de terceiros - PJ | 10/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 41.945.074/0001-88 | R$ 2.964,50 |
10040025 11 tarifa bancaria realizada nesta data. Serviços bancários | 10/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 139,59 |
002-2025 recarga de gás para atender as necessidades da secretaria de assistencia, especificamente o CRAS, no mês de Abril/2025. Gás engarrafado | 10/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 30.579.642/0001-58 | R$ 460,00 |
10040023 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA BELÉM/BRASÍLIA E RETORNO BRASILIA/BELÉM, DESTINADO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM SAÚDE FORA DO ESTADO. Fretes e transporte de encomendas | 10/04/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 14.544.564/0001-08 | R$ 3.142,50 |
052022003 SERV.PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO REF.MES MARÇO/2025. Serviços de comunicação em geral | 10/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 41.945.074/0001-88 | R$ 3.234,00 |
002-2025 Recarga de Gás para atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato Nº.053.005.2025. Gás engarrafado | 10/04/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 30.579.642/0001-58 | R$ 920,00 |