Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
08050022 TARIFA BANCARIA Serviços bancários | 08/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 04.913.711/0072-00 | R$ 225,00 |
08050033 tarifa bancária debitada na c/c nº16.714-2,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de MAIO/2025. Serviços bancários | 08/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,00 |
08050030 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 08/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 84,00 |
08050032 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 08/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 621,00 |
08050020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A ABRIL, PAGO EM MAIO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 08/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 5.117,00 |
003-2025 ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CADASTRO UNICO, NA ASSISTÊNCIA SOCIAL -IGD PBF, REF. MÊS DE MARÇO/2025. Locação de imóveis | 08/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.122.972-XX | R$ 2.500,00 |
07050005 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DEPUTADA ESTADUAL ANA CUNHA, NO PERIODO DE 07/05/2025 A 07/05/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 103/2025. Diárias no país | 07/05/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | XXX.214.902-XX | R$ 240,00 |
07050010 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 07/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 79,18 |
003-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. Outros materiais de consumo | 07/05/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 40.599.026/0001-12 | R$ 26.611,21 |
07050002 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PÁ, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA AGENDA/RUNIÃO,NO PERIODO DE 07/05/2025 A 07/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102/2025. Diárias no país | 07/05/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.082.512-XX | R$ 120,00 |
07050007 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PÁ, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE,NO PERIODO DE 10/05/2025 A 10/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 107/2025. Diárias no país | 07/05/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.082.512-XX | R$ 120,00 |
07050004 diarias com destindo á cidade de Belém/PA,para confeccionar carteiras de identificação para cidadãos do município de Baião,efetuar prestação de contas de cédulas de identidades emitidas aneiro, no período de 19/05/2025 a 24/05/2025, conforme projeto de viagem Nº 108/2025. Diárias no país | 07/05/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.426.392-XX | R$ 720,00 |
07050006 DIARIA A BELEM/PA, PARA EFETUAR RESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025, E ENCAMINHAR ATESTADO DE DESOBRIGAÇÃO COM O SERVIÇOS MILITAR, JUNTO AO PRM,(POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NO PERIODO DE 14/05/2025 A 16/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM 3106/2025. Diárias no país | 07/05/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.400.052-XX | R$ 360,00 |
07050009 DIARIA COM DESTINO A BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, NO PERIODO DE 07/05/2025 À 08/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 104/2025. Diárias no país | 07/05/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | XXX.257.802-XX | R$ 240,00 |
07050008 04 DIARIAS DE VIAJEM REF.PROJ.Nº 105/2025, COM DESTINO A BELEM/PA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRES.DO ESTADO DO PARA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE SECRETARIOS E EQ.TECNICAS DA SEC.EDUCAÇÃO NA ESC.TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 14 A 17/05/2025. Diárias no estado | 07/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | XXX.212.822-XX | R$ 480,00 |
07050003 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, NO PERIODO DE 13/05/2025 A 13/05/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 109/2025. Diárias no estado | 07/05/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.145.732-XX | R$ 180,00 |
06050011 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO MODULO II DA FORMAÇÃO DO ALFABETIZA PARÁ, NO PERIODO DE 06/05 a 09/05/2025,CONF.PORTARIA Nº 907/2025-GP. Diárias no estado | 06/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | XXX.781.752-XX | R$ 480,00 |
009-2025-PMB AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVIÇOS HUMANITARIOS APOS VENDAVAL COCORRIDO NESTE MUNICIPIO. Outros mat. de distribuição gratuitas | 06/05/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 9.052,16 |
004-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES ABRIL/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 06/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 33.531.257/0001-29 | R$ 43.840,03 |
004-2024-SRP-PM Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Combustível e Óleo Diesel BS10, destinados as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Baião-PA, Conforme Contrato nº.009.005.2025-SMS. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 06/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 33.531.257/0001-29 | R$ 43.225,32 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO Combustíveis e lubrificantes automotivos | 06/05/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 33.531.257/0001-29 | R$ 26.037,62 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 06/05/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 33.531.257/0001-29 | R$ 25.695,07 |
06050020 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 06/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 06/05/2025 | 20 - Agricultura 008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia | 33.531.257/0001-29 | R$ 19.602,66 |
004-2024-SRP-PM aquisição de combustivel para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social-IGD-PBF, ref. ao mês de Abril/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 06/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 4.451,06 |