Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
08050022

TARIFA BANCARIA

Serviços bancários
08/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
04.913.711/0072-00
R$ 225,00
08050033

tarifa bancária debitada na c/c nº16.714-2,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de MAIO/2025.

Serviços bancários
08/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
00.000.000/2550-09
R$ 12,00
08050030

TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
08/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
04.913.711/0072-00
R$ 84,00
08050032

TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
08/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
04.913.711/0072-00
R$ 621,00
08050020

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A ABRIL, PAGO EM MAIO/2025.

Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
08/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
05.074.524/0001-40
R$ 5.117,00
003-2025

ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CADASTRO UNICO, NA ASSISTÊNCIA SOCIAL -IGD PBF, REF. MÊS DE MARÇO/2025.

Locação de imóveis
08/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.122.972-XX
R$ 2.500,00
07050005

DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DEPUTADA ESTADUAL ANA CUNHA, NO PERIODO DE 07/05/2025 A 07/05/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 103/2025.

Diárias no país
07/05/2025
04 - Administração
009 - Secretaria Executiva de Defesa Social
XXX.214.902-XX
R$ 240,00
07050010

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
07/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 79,18
003-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Outros materiais de consumo
07/05/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
40.599.026/0001-12
R$ 26.611,21
07050002

DIARIA A CIDADE DE BELEM/PÁ, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA AGENDA/RUNIÃO,NO PERIODO DE 07/05/2025 A 07/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102/2025.

Diárias no país
07/05/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
XXX.082.512-XX
R$ 120,00
07050007

DIARIA A CIDADE DE BELEM/PÁ, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE,NO PERIODO DE 10/05/2025 A 10/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 107/2025.

Diárias no país
07/05/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
XXX.082.512-XX
R$ 120,00
07050004

diarias com destindo á cidade de Belém/PA,para confeccionar carteiras de identificação para cidadãos do município de Baião,efetuar prestação de contas de cédulas de identidades emitidas aneiro, no período de 19/05/2025 a 24/05/2025, conforme projeto de viagem Nº 108/2025.

Diárias no país
07/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.426.392-XX
R$ 720,00
07050006

DIARIA A BELEM/PA, PARA EFETUAR RESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025, E ENCAMINHAR ATESTADO DE DESOBRIGAÇÃO COM O SERVIÇOS MILITAR, JUNTO AO PRM,(POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR), NO PERIODO DE 14/05/2025 A 16/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM 3106/2025.

Diárias no país
07/05/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
XXX.400.052-XX
R$ 360,00
07050009

DIARIA COM DESTINO A BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, NO PERIODO DE 07/05/2025 À 08/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 104/2025.

Diárias no país
07/05/2025
18 - Gestão Ambiental
001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
XXX.257.802-XX
R$ 240,00
07050008

04 DIARIAS DE VIAJEM REF.PROJ.Nº 105/2025, COM DESTINO A BELEM/PA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRES.DO ESTADO DO PARA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE SECRETARIOS E EQ.TECNICAS DA SEC.EDUCAÇÃO NA ESC.TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 14 A 17/05/2025.

Diárias no estado
07/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
XXX.212.822-XX
R$ 480,00
07050003

DIARIA A CIDADE DE BELEM/PA PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, NO PERIODO DE 13/05/2025 A 13/05/2025, CONFORME PEOJETO DE VIAGEM Nº 109/2025.

Diárias no estado
07/05/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
XXX.145.732-XX
R$ 180,00
06050011

04 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO MODULO II DA FORMAÇÃO DO ALFABETIZA PARÁ, NO PERIODO DE 06/05 a 09/05/2025,CONF.PORTARIA Nº 907/2025-GP.

Diárias no estado
06/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
XXX.781.752-XX
R$ 480,00
009-2025-PMB

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVIÇOS HUMANITARIOS APOS VENDAVAL COCORRIDO NESTE MUNICIPIO.

Outros mat. de distribuição gratuitas
06/05/2025
04 - Administração
009 - Secretaria Executiva de Defesa Social
33.531.257/0001-29
R$ 9.052,16
004-2024-SRP-PM

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES ABRIL/2025.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
06/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 43.840,03
004-2024-SRP-PM

Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Combustível e Óleo Diesel BS10, destinados as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Baião-PA, Conforme Contrato nº.009.005.2025-SMS.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
06/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
33.531.257/0001-29
R$ 43.225,32
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Combustíveis e lubrificantes automotivos
06/05/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
33.531.257/0001-29
R$ 26.037,62
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
06/05/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
33.531.257/0001-29
R$ 25.695,07
06050020

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
06/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 12,69
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
06/05/2025
20 - Agricultura
008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia
33.531.257/0001-29
R$ 19.602,66
004-2024-SRP-PM

aquisição de combustivel para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social-IGD-PBF, ref. ao mês de Abril/2025.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
06/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
33.531.257/0001-29
R$ 4.451,06
Página 304 de 948 · 23.699 registros