Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
19050013

REFERENTE A MINISTRACAO DE 08 HORAS/AULAS DE REDAÇÃO, ADMNINISTRAÇÃO NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025.

Serviços apoio admin. téc. e operacional
19/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.576.042-XX
R$ 423,00
007-2025

LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE POLITICAS DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL, NA CIDADE DE BAIAO, CONFORME CONTRATO Nº 007.007.2025-PMB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025.

Locação de imóveis
16/05/2025
14 - Direito da Cidadania
011 - Sec.Munic.de Políticas de Prom. da Igual
XXX.075.692-XX
R$ 1.000,00
002-2025

recarga de gás para atender as necessidades da secretaria de assistencia, especificamente o CRAS, no mês de Maio/2025.

Gás engarrafado
16/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
30.579.642/0001-58
R$ 920,00
002-2025

RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA ADM.

Gás engarrafado
16/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
30.579.642/0001-58
R$ 575,00
16050019

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
16/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
00.000.000/2550-09
R$ 12,69
024-2023

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE ESTADUAL REF.MES 04/2025.

Transporte escolar - PJ
16/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
12.571.711/0001-03
R$ 69.920,00
062021011

locação de imóvel situado rua Levindo Rocha nº 140 Bairro Cumbucão, para utilização de Conselho Escolar e deposito de livro escolar, mes abril/2025.

Locação de imóveis
16/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
XXX.168.512-XX
R$ 1.600,00
16050012

DIARIAS À CIDADE DE BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,NO PERIODO DE 19/05/2025 À 22/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº112/2025.

Diárias no país
16/05/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
XXX.790.402-XX
R$ 2.800,00
002-2025

RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA ADM.

Gás engarrafado
16/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
30.579.642/0001-58
R$ 1.610,00
002-2025

Recarga de Gás para atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de Maio de 2025, Conforme Contrato Nº.053.005.2025.

Gás engarrafado
16/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
30.579.642/0001-58
R$ 115,00
16050014

DIARIA A CIDADE DE BELEM/PÁ, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA AGENDA/REUNIÃO,NO PERIODO DE 23/05/2025 A 23/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº114/2025.

Diárias no país
16/05/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
XXX.082.512-XX
R$ 120,00
16050016

Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data.

Serviços bancários
16/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
00.000.000/2550-09
R$ 12,69
024-2023

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE ESTADUAL REF.MES 04/2025.

Transporte escolar - PJ
16/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
12.571.711/0001-03
R$ 89.056,00
16050011

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
16/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 39,59
002-2025

52 unidades de recarga de gás para atender as necessidades das escolas da secretaria de educaçãos ref.mes de abril a maio/2025

Gás engarrafado
16/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
30.579.642/0001-58
R$ 5.980,00
024-2023

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE ESTADUAL REF.MES 04/2025.

Transporte escolar - PJ
16/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
12.571.711/0001-03
R$ 11.776,00
16050013

DIARIA A CIDADE DE ABAETETUBA/PA PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTEGRAD-SEBRAE,NO PERIODO DE 20/05/2025 A 21/05/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 113/2025..

Diárias no país
16/05/2025
20 - Agricultura
008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia
XXX.401.022-XX
R$ 240,00
009-2025-SEMAS

LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SECR. DE ASSIS. SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 16/04/2025 A 16/05/2025.

Locação de imóveis
16/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.493.212-XX
R$ 3.500,00
16050018

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
16/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
00.000.000/2550-09
R$ 63,45
15050019

subsídios do vereador - presidente da Câmara Municipal de Baião referente ao mês de Maio de 2025

Subsídios (exceto agentes políticos)
15/05/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
34.626.119/0001-96
R$ 8.500,00
15050011

contribuição ao INSS patronal-GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-CREAS, ref. ao mês de ABRIL, Pago em MAIO/2025.

Contribuições previdenciárias - INSS
15/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
29.979.036/0155-04
R$ 194,00
15050004

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
15/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 54,83
15050003

CONTRIBUICAO AO PASEP, EWLATIVO AO MES DE MAIO/2025.

Contribuição para o PIS/PASEP
15/05/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.394.460/0058-87
R$ 7.985,86
15050020

subsídios de vereadores da Câmara Municipal de Baião referente ao mês de Maio de 2025.

Subsídios agentes políticos
15/05/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
34.626.119/0001-96
R$ 119.000,00
15050018

vencimentos e salários dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Baião, referente ao mês de Maio de 2025

Vencimentos e salários
15/05/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
34.626.119/0001-96
R$ 11.156,00
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