Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
20050017

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00347/2022,RELATIVO A PARCELA 28/240.

Amortização da dívida contratual
20/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
05.074.524/0001-40
R$ 17.146,42
20050019

Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data.

Serviços de energia elétrica
20/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
00.000.000/2550-09
R$ 12,69
004/2023-PMB

REFERENTE A LICENÇA DE USO (LOCACAO)DE SISTEMA DE INFORMATICA, PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025.

Locação de softwares
20/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
02.288.268/0001-04
R$ 10.875,00
008-2025-SEMAS

MATERIAIS DE HIGIÊNIZAÇÃO MATERNAL INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, NO MÊS DE MAIO/2025.

Material de cama, mesa e banho
20/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
16.836.634/0001-19
R$ 11.677,50
A.004-2024-SMS

Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº.004.008.2024 - SMS.

Medicamentos
20/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
22.802.226/0001-49
R$ 5.715,00
A.004-2024-SMS

Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº.004.008.2024 - SMS.

Medicamentos
20/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
22.802.226/0001-49
R$ 11.433,50
A.004-2024-SMS

Aquisição de Medicamentos para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº.004.008.2024-SMS.

Medicamentos
20/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
22.802.226/0001-49
R$ 16.426,00
A.004-2024-SMS

Aquisição de Materiais Técnico, Hospitalares para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº.004.008.2024-SMS.

Outros materiais médicos hospitalar
20/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
22.802.226/0001-49
R$ 22.399,50
19050014

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
19/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 51,77
19050015

Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data.

Serviços bancários
19/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
00.000.000/2550-09
R$ 38,07
19050018

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
19/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
00.000.000/2550-09
R$ 12,69
19050005

Concessão de uma (01) Diária, com destino à cidade de Belém-Pa, para participar de Reunião da CIES/CIR no COSEMS/PA, no período de 25/04/2025 á 25/04/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.100/2025.

Diárias no estado
19/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.594.012-XX
R$ 240,00
19050002

Concessão de uma (01) Diária, com destino à cidade de Abaetetuba-Pa, para transportar paciente para atendimento médico na Cidade de Abaetetuba/PA, no período de 25/04/2025 á 25/04/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.097/2025.

Diárias no estado
19/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.114.342-XX
R$ 120,00
19050010

MINISTRACAO DE HORA/AULAS, DE GEOGRAFIA, ADMINISTRADA NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025.

Serviços apoio admin. téc. e operacional
19/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.158.652-XX
R$ 235,00
19050006

Tarifa de Energia Elétrica Agrupadora do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao mês de Abril de 2025.

Serviços de energia elétrica
19/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
04.895.728/0001-80
R$ 34.948,60
19050011

MINISTRACAO DE HORA/AULAS, DE GEOGRAFIA, ADMINISTRADA NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025.

Serviços apoio admin. téc. e operacional
19/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.119.002-XX
R$ 235,00
19050009

REFERENTE A MINISTRACAO DE 26 HORAS/AULAS DE FÍSICA, ADMNINISTRAÇÃO NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025.

Outros serviços de pessoa física
19/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.165.502-XX
R$ 517,00
028-2023-PE-SRP

Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme ao Contrato Nº.004.008.2024-SMS.

Medicamentos
19/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
08.393.709/0001-06
R$ 8.113,55
028-2023-PE-SRP

Aquisição de Medicamentos para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Baião-PA, conforme Contrato Nº.036.005.2025-SMS.

Medicamentos
19/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
08.393.709/0001-06
R$ 30.214,75
007-2023

LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, RELATICO AO MES DE MAIO/2025

Locação de softwares
19/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
19.166.632/0001-58
R$ 3.500,00
19050017

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
19/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 63,45
19050012

MINISTRAÇÃO DE HORA AULAS DE BIOLOGIA, ADMINISTRADA NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025.

Serviços apoio admin. téc. e operacional
19/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.261.902-XX
R$ 517,00
19050008

MINISTRACAO DE HORA/AULAS, DE LINGUA PORTUGUESA/EWDAÇÃO NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025.

Serviços apoio admin. téc. e operacional
19/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.790.392-XX
R$ 611,00
19050004

Concessão de Três (03) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para transportar pacientes para realização de Hemodiálise na Cidade de Belém-PA, no período de 26/04/2025 á 28/04/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.099/2025.

Diárias no estado
19/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.803.622-XX
R$ 360,00
19050003

Concessão de QUATRO (04) Diárias, com destino à Cidade de Cametá-Pa, para acompanhar Servidor da Secretaria Municipal de Saúde em Oficina de Vigilância e Controle das Leishmanioses, no período de 28/04/2025 á 01/05/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.098/2025.

Diárias no estado
19/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.004.902-XX
R$ 480,00
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