Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
20050017 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00347/2022,RELATIVO A PARCELA 28/240. Amortização da dívida contratual | 20/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 17.146,42 |
20050019 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços de energia elétrica | 20/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
004/2023-PMB REFERENTE A LICENÇA DE USO (LOCACAO)DE SISTEMA DE INFORMATICA, PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. Locação de softwares | 20/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 02.288.268/0001-04 | R$ 10.875,00 |
008-2025-SEMAS MATERIAIS DE HIGIÊNIZAÇÃO MATERNAL INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, NO MÊS DE MAIO/2025. Material de cama, mesa e banho | 20/05/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 16.836.634/0001-19 | R$ 11.677,50 |
A.004-2024-SMS Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº.004.008.2024 - SMS. Medicamentos | 20/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 5.715,00 |
A.004-2024-SMS Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº.004.008.2024 - SMS. Medicamentos | 20/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 11.433,50 |
A.004-2024-SMS Aquisição de Medicamentos para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº.004.008.2024-SMS. Medicamentos | 20/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 16.426,00 |
A.004-2024-SMS Aquisição de Materiais Técnico, Hospitalares para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº.004.008.2024-SMS. Outros materiais médicos hospitalar | 20/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 22.802.226/0001-49 | R$ 22.399,50 |
19050014 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 19/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 51,77 |
19050015 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 19/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |
19050018 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 19/05/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
19050005 Concessão de uma (01) Diária, com destino à cidade de Belém-Pa, para participar de Reunião da CIES/CIR no COSEMS/PA, no período de 25/04/2025 á 25/04/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.100/2025. Diárias no estado | 19/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.594.012-XX | R$ 240,00 |
19050002 Concessão de uma (01) Diária, com destino à cidade de Abaetetuba-Pa, para transportar paciente para atendimento médico na Cidade de Abaetetuba/PA, no período de 25/04/2025 á 25/04/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.097/2025. Diárias no estado | 19/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.114.342-XX | R$ 120,00 |
19050010 MINISTRACAO DE HORA/AULAS, DE GEOGRAFIA, ADMINISTRADA NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025. Serviços apoio admin. téc. e operacional | 19/05/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.158.652-XX | R$ 235,00 |
19050006 Tarifa de Energia Elétrica Agrupadora do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao mês de Abril de 2025. Serviços de energia elétrica | 19/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.895.728/0001-80 | R$ 34.948,60 |
19050011 MINISTRACAO DE HORA/AULAS, DE GEOGRAFIA, ADMINISTRADA NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025. Serviços apoio admin. téc. e operacional | 19/05/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.119.002-XX | R$ 235,00 |
19050009 REFERENTE A MINISTRACAO DE 26 HORAS/AULAS DE FÍSICA, ADMNINISTRAÇÃO NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025. Outros serviços de pessoa física | 19/05/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.165.502-XX | R$ 517,00 |
028-2023-PE-SRP Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme ao Contrato Nº.004.008.2024-SMS. Medicamentos | 19/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 08.393.709/0001-06 | R$ 8.113,55 |
028-2023-PE-SRP Aquisição de Medicamentos para atender as Demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Baião-PA, conforme Contrato Nº.036.005.2025-SMS. Medicamentos | 19/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 08.393.709/0001-06 | R$ 30.214,75 |
007-2023 LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, RELATICO AO MES DE MAIO/2025 Locação de softwares | 19/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 19.166.632/0001-58 | R$ 3.500,00 |
19050017 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 19/05/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 63,45 |
19050012 MINISTRAÇÃO DE HORA AULAS DE BIOLOGIA, ADMINISTRADA NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025. Serviços apoio admin. téc. e operacional | 19/05/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.261.902-XX | R$ 517,00 |
19050008 MINISTRACAO DE HORA/AULAS, DE LINGUA PORTUGUESA/EWDAÇÃO NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2025 A 30/04/2025. Serviços apoio admin. téc. e operacional | 19/05/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.790.392-XX | R$ 611,00 |
19050004 Concessão de Três (03) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para transportar pacientes para realização de Hemodiálise na Cidade de Belém-PA, no período de 26/04/2025 á 28/04/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.099/2025. Diárias no estado | 19/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.803.622-XX | R$ 360,00 |
19050003 Concessão de QUATRO (04) Diárias, com destino à Cidade de Cametá-Pa, para acompanhar Servidor da Secretaria Municipal de Saúde em Oficina de Vigilância e Controle das Leishmanioses, no período de 28/04/2025 á 01/05/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.098/2025. Diárias no estado | 19/05/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.004.902-XX | R$ 480,00 |