Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
23050012

Concessão de SEIS (06) DiáriaS, com destino à cidade de Cametá-Pa, para Participar do Treinamento de Ações de Controle de Tuberculose, Técnicas de Aplicação e Leitura de Prova Tuberculínea, no período de 26/05/2025 á 31/05/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.120/2025.

Diárias no estado
23/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.664.887-XX
R$ 720,00
23050019

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
23/05/2025
18 - Gestão Ambiental
001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
00.000.000/2550-09
R$ 12,69
007-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EDUCATIVOS E EXPORTIVOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.

Material de limp./produtos higienização
23/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
27.866.311/0001-94
R$ 36.000,90
001-2025-SEMED

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENS.MÉDIO.

Gêneros de alimentação
23/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
03.561.828/0001-07
R$ 20.510,80
001-2025-SEMED

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENS.QUILOMBOLA.

Gêneros de alimentação
23/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
03.561.828/0001-07
R$ 18.980,80
004-2025

aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar Municiapal, conforme contrato:004.007/2025-SEMAS.

Locação de imóveis
23/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles
XXX.131.402-XX
R$ 1.800,00
23050018

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SECRETARIA EXEC. DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 3029772729, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025

Serviços de energia elétrica
23/05/2025
18 - Gestão Ambiental
001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
04.895.728/0001-80
R$ 454,59
23050015

FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF.MES 05/2025-DO PREDIO LOCADO PARA FUNDO DE EDUCAÇÃO.

Serviços de energia elétrica
23/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
04.895.728/0001-80
R$ 1.189,44
23050010

Concessão de seis (06) Diárias,com destino à cidade de Cametá-Pa, para participar do Treinamento de Ações de Controle de Tuberculose, Técnica de Aplicação e Leitura de Prova Tuberculinea, no período de 26/05/2025 á 31/05/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.119/2025.

Diárias no estado
23/05/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.654.302-XX
R$ 720,00
23050013

tarifa bancaria descontada na conta c/c:25.539-4, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de MAIO/2025.

Serviços bancários
23/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles
00.000.000/2550-09
R$ 12,69
23050009

PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11044391-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES.

Outros serviços de terceiros - PJ
23/05/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
04.196.645/0001-00
R$ 298,69
003-2025-SEMAS

LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA DE ASSIS. SOCIAL E PROGRAMAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2025. CONFORME CONTRATO:003.006.2025-SEMAS.

Locação de bens móveis e intangíveis
23/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.465.862-XX
R$ 4.300,00
007-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EDUCATIVOS E EXPORTIVOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.

Material de limp./produtos higienização
23/05/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
27.866.311/0001-94
R$ 15.456,45
23050017

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SECRETARIA EXEC. DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 3029772729, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025.

Serviços de energia elétrica
23/05/2025
18 - Gestão Ambiental
001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
04.895.728/0001-80
R$ 299,32
22050004

PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11042040-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES.

Outros serviços de terceiros - PJ
22/05/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
04.196.645/0001-00
R$ 384,03
005-2025-SEMAS

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, NA ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2025.

Locação de imóveis
22/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.131.402-XX
R$ 2.500,00
22050012

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
22/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
00.000.000/2550-09
R$ 25,38
001-2025-FME

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROGRAMA AGRIC.FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL.

Gêneros de alimentação
22/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
XXX.748.332-XX
R$ 11.908,00
006-2025-SEMAS

pagamento de aluguel destinados ao centro de referencia em assis. social-CRAS, ref. ao mês de ABRIL/2025.

Locação de imóveis
22/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.511.542-XX
R$ 2.500,00
22050008

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
22/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 27,42
001-2025-FME

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROGRAMA AGRIC.FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DO ENS.QUILOMBOLA.

Gêneros de alimentação
22/05/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
XXX.748.332-XX
R$ 13.368,20
003-2025

ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CADASTRO UNICO, NA ASSISTÊNCIA SOCIAL -IGD PBF, REF. MÊS DE ABRIL/2025.

Locação de imóveis
22/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.122.972-XX
R$ 2.500,00
006-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, NO MÊS DE MAIO/2025.

Gêneros de alimentação
22/05/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
03.561.828/0001-07
R$ 8.150,64
22050006

CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FEP, NESTA DATA.

Contribuição para o PIS/PASEP
22/05/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.394.460/0058-87
R$ 491,14
22050005

EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBIDO A ESTA ADM.

Serviços técnicos profissionais
22/05/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
04.976.700/0001-77
R$ 42,40
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