Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
04060013 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 04/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 30,46 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO FMMA. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/06/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 33.531.257/0001-29 | R$ 2.840,49 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEXC. DE DESENV. URB. E HABITAÇÃO. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/06/2025 | 16 - Habitação 007 - Sec. Exec. de Desenv. Urbano e Habitação | 33.531.257/0001-29 | R$ 31.859,94 |
04060014 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 04/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
03060006 04 diarias de viagem, com destino a Castanhal/Pa, para participar do VIII Seminário de combate ao fechamento de escolas do campo, indigena e quilombola no periodo de 10 a 13/06/2025. Diárias no estado | 03/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | XXX.333.342-XX | R$ 480,00 |
03060031 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JUNHO/2025. Serviços bancários | 03/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR-REF.MES 05/2025-ENS.MEDIO Gêneros de alimentação | 03/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 37.129.960/0001-66 | R$ 21.212,00 |
004-2024 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A ARMAZENAMENTO DE CESTAS BASICAS E MATERIAIS DESTINADOS A DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO Nº 004.007.2024-PMB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. Locação de imóveis | 03/06/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | XXX.811.652-XX | R$ 1.700,00 |
03060019 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 03/06/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 76,14 |
03060011 Concessão de Quatro(04) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Participar do Encontro entre Gestores Públicos Municipais sobre a 5ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no período de 04/06/2025 á 07/06/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.127/2025. Diárias no estado | 03/06/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.823.972-XX | R$ 480,00 |
03060030 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2025 DO SIBEC DE RESPONSABILIDADES DA CAIXA/GIGOV, NA CIDADE DE BELEM. Ajuda de custo para viagem | 03/06/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | XXX.306.052-XX | R$ 240,00 |
032023002 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE LOCACAÇÃO DE CAMINHOES COM CARROCERIA, CARGA SECA, TIPO TOCO COM CONDUTOR, PARA APOIO NOS SERVIÇOS DE LIMPAZA DE VIAS PUBLICAS. Limpeza e conservação | 03/06/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 03.575.374/0002-04 | R$ 11.000,00 |
03060028 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 03/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 3,90 |
005-2024 LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ALOJAMENTO DOS PROFESSORES QUE IRÃO MINISTRAR AS AULAS PRESENCIAIS NO POLO DA UNIVERCIDADE FEDERAL DO PARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 005.007.2024-PMB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025.. Locação de imóveis | 03/06/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.849.012-XX | R$ 1.700,00 |
7.2023-00003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRICIPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALEM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE RECEITAS E DESPESAS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. Serviços técnicos profissionais | 03/06/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 17.597.431/0001-80 | R$ 25.500,00 |
03060017 Concessão de Quatro (04) Diária, com destino à cidade de Belém-Pa, para Participar do Encontro entre Gestores Públicos Municipais sobre a 5ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no período de 04/06/2025 á 07/06/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.129/2025. Diárias no estado | 03/06/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.057.952-XX | R$ 480,00 |
007-2023 PMB REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADOS AO ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS DO ESTADOS DO PARA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.006.2023-PMB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. Locação de imóveis | 03/06/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | XXX.579.802-XX | R$ 2.500,00 |
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMNADA DAS ESCOLAS DE ENSINO QUILOMBOLA. Gêneros de alimentação | 03/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 37.129.960/0001-66 | R$ 21.257,32 |
03060020 04 DIARIAS DE VIAGEM PORT.Nº1016/2025-GP, COM DESTINO A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO º MOD.DE FORMAÇÃO DO PROG.ALFABETIZA PARA, NO PERIODO DE 03 A 06/06/2025. Diárias no estado | 03/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | XXX.781.752-XX | R$ 480,00 |
03060035 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO Outros serviços de terceiros - PJ | 03/06/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 39.729.257/0001-14 | R$ 7.500,00 |
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A DEMNADA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. Gêneros de alimentação | 03/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 37.129.960/0001-66 | R$ 21.748,00 |
001-2025-SEMED FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL. Gêneros de alimentação | 03/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 37.129.960/0001-66 | R$ 44.066,00 |
03060024 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORA DO ESTADO DESTINADAS A PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. Outros serviços de terceiros - PJ | 03/06/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 14.544.564/0001-08 | R$ 2.959,64 |
03060027 Concessão de 07(Sete) Diárias com destino à Belo Horizonte-MG, para Participar do XXXVIII Congresso Nacional de Saúde, no Período de 14/06/2025 á 20/06/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.135/2025. Diárias no país | 03/06/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.594.012-XX | R$ 2.940,00 |
7.2023-00003 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES 05/2025-FUNDO EDUCAÇÃO Serviços técnicos profissionais | 03/06/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 17.597.431/0001-80 | R$ 12.000,00 |