Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
09070042

tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de JULHO/2025.

Serviços bancários
09/07/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
00.000.000/2550-09
R$ 87,00
09070021

TARIFA BANCARIA REF.FOLHA PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
09/07/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
00.000.000/2550-09
R$ 146,20
004-2024-SRP-PM

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DISEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR REF.MES 06/2025.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
08/07/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 15.973,39
004-2024-SRP-PM

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DISEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR REF.MES 06/2025.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
08/07/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 17.963,86
004-2024-SRP-PM

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DISEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR REF.MES 06/2025.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
08/07/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 19.091,84
08070007

PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO OFICIO 11124458-EDITAIS DE LICITAÇÃO PMB DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS NO JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇOES.

Outros serviços de terceiros - PJ
08/07/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
04.196.645/0001-00
R$ 384,03
08070008

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
08/07/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 60,91
004-2024-SRP-PM

Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Combustível e Óleo Diesel BS10, destinados as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Baião-PA, Conforme Contrato nº.009.005.2025-SMS.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
08/07/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
33.531.257/0001-29
R$ 39.977,85
07070004

fatura agrupada de consumo de energia eletrica ref.mes 06/2025-ensino fundamental

Serviços de energia elétrica
07/07/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
04.895.728/0001-80
R$ 26.716,07
07070002

fatura agrupada de consumo de energia eletrica ref.mes 06/2025-creche

Serviços de energia elétrica
07/07/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
04.895.728/0001-80
R$ 3.446,87
07070007

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
07/07/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
00.000.000/2550-09
R$ 25,38
07070001

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
07/07/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 63,96
07070003

fatura agrupada de consumo de energia eletrica ref.mes 06/2025-ed.infantil.

Serviços de energia elétrica
07/07/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
04.895.728/0001-80
R$ 322,53
07070005

FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CORRESPONDENTE A IDA DE BELÉM/SÃO PAULO E RETORNO DE CAMPINAS-SP/BELÉM-PA. DE ACORDO COM OS DADOS ABAIXO ESPECIFICADOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM SAÚDE NO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAÚ-SP, COM INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGISTA CID C 91. COM TRATAMENTO FORA DO ESTADO, DESTINADAS AO PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD,

Outros serviços de terceiros - PJ
07/07/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
14.544.564/0001-08
R$ 5.580,00
07070008

Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data.

Serviços bancários
07/07/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
00.000.000/2550-09
R$ 12,69
04070018

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGADOS PELO RIO TOCANTINS NESTA DATA.

Serviços apoio admin/técnico/operacional
04/07/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
04.270.169/0001-12
R$ 3.000,00
003-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Outros materiais de consumo
04/07/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
40.599.026/0001-12
R$ 19.440,00
007-2024-

locação de imovel urbano para instalação e funcionamento da Caixa Econômica Federal no Municipio, conf.contrato nº007.007.2024-PMB referente ao mes de JUNHO/2025.

Locação de imóveis
04/07/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.220.732-XX
R$ 2.500,00
04070013

MINISTRACAO DE HORA/AULAS, DE LINGUA PORTUGUESA/EWDAÇÃO NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/06/2025 A 30/06/2025.

Serviços apoio admin. téc. e operacional
04/07/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.790.392-XX
R$ 846,00
009-2024-SEMED

SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO BAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EDUCAÇÃO REF.MES 06/2025, CONF.CONTRATO Nº009.006.2024-SEMED.

Locação de bens móveis e intangíveis
04/07/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
XXX.524.322-XX
R$ 4.500,00
003-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Outros materiais de consumo
04/07/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
40.599.026/0001-12
R$ 96.720,42
007-2023 PMB

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADOS AO ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS DO ESTADOS DO PARA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.006.2023-PMB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025.

Locação de imóveis
04/07/2025
04 - Administração
009 - Secretaria Executiva de Defesa Social
XXX.579.802-XX
R$ 2.500,00
004-2024

LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A ARMAZENAMENTO DE CESTAS BASICAS E MATERIAIS DESTINADOS A DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO Nº 004.007.2024-PMB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025.

Locação de imóveis
04/07/2025
04 - Administração
009 - Secretaria Executiva de Defesa Social
XXX.811.652-XX
R$ 1.700,00
04070012

MINISTRAÇÃO DE HORA AULAS DE BIOLOGIA, ADMINISTRADA NO CURSINHO PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/06/2025 A 30/06/2025.

Serviços apoio admin. téc. e operacional
04/07/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.261.902-XX
R$ 611,00
005-2024

LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ALOJAMENTO DOS PROFESSORES QUE IRÃO MINISTRAR AS AULAS PRESENCIAIS NO POLO DA UNIVERCIDADE FEDERAL DO PARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 005.007.2024-PMB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025..

Locação de imóveis
04/07/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
XXX.849.012-XX
R$ 1.700,00
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