Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
004-2024-SRP-PM

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
07/08/2025
20 - Agricultura
008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia
33.531.257/0001-29
R$ 23.846,30
07080025

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
07/08/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 3,00
07080046

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, NA ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2025.

Serviços de energia elétrica
07/08/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
04.895.728/0001-80
R$ 813,46
7.2023-00003

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRICIPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALEM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE RECEITAS E DESPESAS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2025.

Serviços técnicos profissionais
07/08/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
17.597.431/0001-80
R$ 25.500,00
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE DEFESA SOCIAL.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
07/08/2025
04 - Administração
009 - Secretaria Executiva de Defesa Social
33.531.257/0001-29
R$ 27.522,75
07080030

TARIFA BANCARIA.

Serviços bancários
07/08/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
04.913.711/0072-00
R$ 897,00
07080047

Tarifa Bancária sobre Folha de Pagamento de Servidores do FMS, correspondente ao mês de Julho de 2025.

Serviços bancários
07/08/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
04.913.711/0072-00
R$ 1.284,00
07080035

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
07/08/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 50,76
07080023

OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE RECISAO DE SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE.

Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
07/08/2025
13 - Cultura
005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu
05.074.524/0001-40
R$ 249,42
07080042

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A JULHO PAGO EM AGOSTO/2025.

Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
07/08/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
05.074.524/0001-40
R$ 541,45
07080044

tarifa bancária debitada na c/c nº16.714-2,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de agosto/2025.

Serviços de energia elétrica
07/08/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
00.000.000/2550-09
R$ 18,00
07080022

ENCAARGO RECISORIO DE SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/EFET, RELATIVO AO 13º E OUTROS ENCARGOS.

Vencimentos e salários
07/08/2025
13 - Cultura
005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu
05.425.871/0001-70
R$ 1.684,98
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO FMMA.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
07/08/2025
18 - Gestão Ambiental
001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
33.531.257/0001-29
R$ 2.000,03
004-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.EDUCAÇÃO.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
07/08/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 5.773,96
004-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.EDUCAÇÃO.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
07/08/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 12.429,50
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE DESENV. URB. E HABITAÇÃO.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
07/08/2025
16 - Habitação
007 - Sec. Exec. de Desenv. Urbano e Habitação
33.531.257/0001-29
R$ 43.715,75
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Combustíveis e lubrificantes automotivos
07/08/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
33.531.257/0001-29
R$ 78.201,80
07080039

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2025.

Serviços de energia elétrica
07/08/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
04.895.728/0001-80
R$ 1.213,80
07080015

FATURA DE CONSUMO AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA REF.MES 07/2025-DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CC Nº 105023642

Serviços de energia elétrica
07/08/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
04.895.728/0001-80
R$ 25.708,94
004-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.EDUCAÇÃO.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
07/08/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 10.079,00
07080028

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS REF.MES 07/2025-FUNDEB 30% ED.INFANTIL

Contribuições previdenciárias - INSS
07/08/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
29.979.036/0155-04
R$ 30,41
07080041

tarifa bancária debitada na c/c nº17.398-3,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social-CREAS, no mês de AGOSTO/2025.

Serviços bancários
07/08/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
00.000.000/2550-09
R$ 9,00
07080040

tarifa bancária debitada na c/c nº17.058-5,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social-PRIMEIRA INFANCIA, no mês de AGOSTO/2025.

Serviços bancários
07/08/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
00.000.000/2550-09
R$ 15,00
07080043

tarifa bancária debitada na c/c nº16.711-8,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de AGOSTO/2025.

Serviços bancários
07/08/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
00.000.000/2550-09
R$ 18,00
07080033

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
07/08/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
00.000.000/2550-09
R$ 25,38
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