Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
004-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CONSUMO MES AGOSTO/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 22.776,60 |
04090033 Concessão de (03) três Diárias, com destino à Cidade de Belém-Pa, para Participar da Oficina de Construção da Matriz de Responsabilidades para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes no Contexto da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), no período de 21/08/2025 á 23/08/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.188/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.443.462-XX | R$ 360,00 |
004-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO REF.CONSUMO MES AGOSTO/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 33.531.257/0001-29 | R$ 52.666,25 |
092022002 Serviços de Citologia Cervico-Vaginal Microflora-Rastreamento realizados no mês de Agosto de 2025, conforme Contrato Nº.003.009.2022 - SMS. Serviços laboratoriais | 04/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 20.443.526/0001-53 | R$ 130,00 |
04090028 02 diárias relativas ao prejeto de viagem n 220/2025, para participar da reunião tec. de cont. ext. e int. para jurisdicionado da 7 controladoria-TCM na cidade de Mocajuba, no preiodo de 09/092025 a 10/09/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.894.812-XX | R$ 360,00 |
04090006 04 DIARIAS DE VIAGEM PORT.Nº1208/202-GP COM DESTINO A CIDADE DE MOCAJUBA/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DE CONTROLE EXTRENO E INTERNO PARA JURISP.7ª CONTROLADORIA-TCM/PA, NO PERIODO DE 04 A 11/09/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.497.602-XX | R$ 960,00 |
04090027 02 diárias relativas ao prejeto de viagem n 220/2025, para participar da reunião tec. de cont. ext. e int. para jurisdicionado da 7 controladoria-TCM na cidade de Mocajuba, no preiodo de 09/092025 a 10/09/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.042.782-XX | R$ 360,00 |
04090031 03 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | XXX.007.032-XX | R$ 360,00 |
04090018 01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMETÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFPA NO DIA 20/09/2025, CONF.PORTARIA N/º1218/2025-GP Diárias no estado | 04/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | XXX.137.872-XX | R$ 240,00 |
04090029 03 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | XXX.137.872-XX | R$ 720,00 |
04090035 Concessão de (02) duas Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Transportar Pacientes para atendimento médico, no período de 04/09/2025 á 05/09/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.227/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.642.542-XX | R$ 240,00 |
003-2025-PMB REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO EVENTO SEMANA DA PATRIA NOS DIAS 05 E 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO DE BAIAO/PA. Festividades e homenagens | 04/09/2025 | 13 - Cultura 005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu | 58.512.806/0001-49 | R$ 11.550,00 |
7.2023-00003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRICIPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALEM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE RECEITAS E DESPESAS, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIÃO/PA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2025. Serviços técnicos profissionais | 04/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 17.597.431/0001-80 | R$ 11.000,00 |
04090034 Concessão de (04) quatro Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Participar do Seminário da Atenção Primária à Saúde, no período de 27/08/2025 á 30/08/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.189/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.443.462-XX | R$ 480,00 |
04090036 Concessão de (02) duas Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Transportar Pacientes para atendimento médico, no Período de 08/09/2025 á 09/09/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.228/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.114.342-XX | R$ 240,00 |
04090009 04 DIARIAS DE VIAGEM PORT.Nº1208/202-GP COM DESTINO A CIDADE DE MOCAJUBA/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DE CONTROLE EXTRENO E INTERNO PARA JURISP.7ª CONTROLADORIA-TCM/PA, NO PERIODO DE 04 A 11/09/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.355.931-XX | R$ 720,00 |
04090030 03 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | XXX.038.192-XX | R$ 540,00 |
04090025 03 DIARIAS DE VIAGEM PROJ.Nº223/2025, COM DESTINO A BELEM-PA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES AGOSTO/2025 NO POSTO DE REC.DE SERV.MILITAR NO PERIODO DE 11 A 13/09/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.400.052-XX | R$ 360,00 |
04090007 04 DIARIAS DE VIAGEM PORT.Nº1208/202-GP COM DESTINO A CIDADE DE MOCAJUBA/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DE CONTROLE EXTRENO E INTERNO PARA JURISP.7ª CONTROLADORIA-TCM/PA, NO PERIODO DE 04 A 11/09/2025. Diárias no estado | 04/09/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | XXX.338.882-XX | R$ 960,00 |
004-2024-SRP-PM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.MEIO AMBIENTE . Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 33.531.257/0001-29 | R$ 3.378,39 |
7.2023-00003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRICIPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALEM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE RECEITAS E DESPESAS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. Serviços técnicos profissionais | 04/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 17.597.431/0001-80 | R$ 25.500,00 |
04090037 Concessão de 05 (Cinco) Diárias com destino à Manaus-AM, para Participar do XX Congresso Norte/Nordeste de Saúde, Período de 05/09/2025 á 09/09/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.210/2025. Diárias no país | 04/09/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.594.012-XX | R$ 2.100,00 |
002-2024 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FISCAL E CADASTRAL DO MUNICIPIO DE BAIÃO/PÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 002.007.2024 Serviços técnicos profissionais | 04/09/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 52.520.113/0001-11 | R$ 4.400,00 |
04090039 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 04/09/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 42,64 |
004-2024-SRP-PM aquisição de combustivel para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social, no mês de SETEMBRO/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 04/09/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 2.219,35 |