Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
24090010

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS, NA ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/2025.

Serviços de energia elétrica
24/09/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
04.895.728/0001-80
R$ 973,97
005-2025-SEMAS

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, NA ASSIS. SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Locação de imóveis
24/09/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.131.402-XX
R$ 2.500,00
072023006

REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.

Manutenção de software
24/09/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
17.343.923/0001-49
R$ 2.500,00
24090013

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Serviços de energia elétrica
24/09/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
04.895.728/0001-80
R$ 442,85
24090004

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
24/09/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 65,40
009-2025-SEMAS

aluguel de imovel urbano para as atividades do CRAS e Serviço de Convivência, ref. ao mês de SETEMBRO/2025.

Locação de imóveis
24/09/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.493.212-XX
R$ 3.500,00
004-2025

aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar Municiapal, conforme contrato:004.007/2025-SEMAS. REF. A SETEMBRO/2025.

Locação de imóveis
24/09/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles
XXX.131.402-XX
R$ 1.800,00
006-2025-SEMAS

pagamento de aluguel destinados ao centro de referencia em assis. social-CREAS ref. ao mês de SETEMBRO/2025.

Locação de imóveis
24/09/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
XXX.511.542-XX
R$ 2.500,00
24090008

tarifa bancaria descontada na conta c/c:25.539-4, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de OUTUBRO/2025.

Serviços bancários
24/09/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles
00.000.000/2550-09
R$ 13,08
24090003

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
24/09/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 64,02
24090009

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS, NA ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Serviços de energia elétrica
24/09/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
04.895.728/0001-80
R$ 488,23
24090012

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, NA ASSIS. SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Serviços de energia elétrica
24/09/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
04.895.728/0001-80
R$ 824,87
008-2025-PMB

aquisição de peças automotivas para manutenção de veiculos daScretaria de Infra-estrutura.

Material p/manutenção de veículos
24/09/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
27.850.722/0001-91
R$ 99.845,00
23090010

SUBSTITUÇÃO TELHAS BRASILITI (FRENTE E TODO PREDIO) INSTALAÇÃO DE MANTA EM TODO TELHADO PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO REFORMA DO PISO (AUDITORIO E CORREDOR)

Manutenção e conservação de bens imóveis
23/09/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
11.836.316/0001-34
R$ 12.000,00
008-2025-PMB

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Material p/manutenção de veículos
23/09/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
27.850.722/0001-91
R$ 8.620,00
23090005

Concessão de 02 (duas) diárias destinada ao Vereador Sr. Nazareno da Silva e Souza a se deslocar ao município de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a Câmara Municipal de Baião, junto ao gabinete do deputado estadual GUSTAVO SEFER, nos dias 23 e 24 de serembro de 2025, conforme portária nº082/2025.

Diárias no estado
23/09/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
XXX.545.152-XX
R$ 1.000,00
008-2025-PMB

aquisição de peças automotivas para atender a manutenção de frota de onibus escolar.

Material p/manutenção de veículos
23/09/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
27.850.722/0001-91
R$ 77.332,00
23090002

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
23/09/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 48,02
23090009

SUBITITUIÇÃO CABEAMENTO ELÉTRICO (TODO PRÉDIO) SUBSTITUIÇÃO DIJUNTORES (15UNI 10A) SUBSTIUIÇÃO QUADRO ELÉTRICO SUBSTITUIÇÃO 20 TOMADAS PADRÃO ABTN

Manutenção e conservação de bens imóveis
23/09/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
55.182.623/0001-14
R$ 9.200,00
23090007

LIMPEZA PREDIAL (DETETIZAÇÃO GABINETES BANHEIROS E AUDITÓRIO) HIGENIZAÇÃO TODA AREA EXTERNA DO PREDIO LIMPEZA MUROS E TETO

Manutenção e conservação de bens imóveis
23/09/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
55.182.623/0001-14
R$ 9.400,00
23090008

MANUTENÇÃO UPGRADE DE 08 COMPUTADORES ( SUBSTITUIÇÃO PLACA MÃE 1151 SSD 512GB MEMORIA DDR4 16GBE PROCESSADOR I7 10GERAÇÃO) MANUTENÇÃO NOTEBOOK SAMSUNG EBOOK (SUBTITUIÇÃO DE TELA 15.6 LED SLIM) INSTALÇÃO CABEAMENTO DE REDE 08 PONTOS (TOMADA RJ45)

Manutenção e conservação de bens imóveis
23/09/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
55.182.623/0001-14
R$ 10.200,00
007-2023

LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, RELATICO AO MES DE SETEMBRO/2025

Locação de softwares
23/09/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
19.166.632/0001-58
R$ 3.500,00
23090006

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSITUTO MUNICIPAL DE PORTEL

Outros serviços de terceiros - PJ
23/09/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
31.496.759/0001-30
R$ 10.500,00
004/2023-PMB

REFERENTE A LICENÇA DE USO (LOCACAO)DE SISTEMA DE INFORMATICA, PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/25.

Locação de equipam. de TIC - Telefonia
22/09/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
02.288.268/0001-04
R$ 10.875,00
22090009

ACORDO JUDICIAL DECORRENTE DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA DE 2017 A 2021 DEBITADA NA CONTA DE ICMS ARRECADAÇÃO, REFERENTE A 3º PARCELA.

Amortização da dívida contratual
22/09/2025
28 - Encargos Especiais
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
04.913.711/0072-00
R$ 7.284,97
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