Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 73.920,00 |
024-2023 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE ESTADUAL REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 12.571.711/0001-03 | R$ 118.367,20 |
08100022 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS0,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. Serviços de energia elétrica | 08/10/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 04.895.728/0001-80 | R$ 2.233,77 |
08100031 PRODUTOS QUIMICOS FIPRONIL DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO E AREA EXTERNA (CORREDOR PRINCIPAL,GABINETES,BANHEIROS,LATERAL DO PREDIO E TERRENO ATRAS DO PREDIO) Outros serviços de terceiros - PJ | 08/10/2025 | 01 - Legislativa 001 - Câmara Municipal de Baião | 55.182.623/0001-14 | R$ 11.800,00 |
004-2024-SRP-PM combustivel (gasolina e oleo diesel) para atender a demanda do onibus escolar para alunos da esc.em tempo integral ref.ao consumo no mes de set/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 33.531.257/0001-29 | R$ 19.636,36 |
004-2024-SRP-PM combustivel (gasolina e oleo diesel) para atender a frota de onibus escolar ref.ao conumo no mes de set/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 33.531.257/0001-29 | R$ 23.376,63 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 08/10/2025 | 20 - Agricultura 008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia | 33.531.257/0001-29 | R$ 34.583,50 |
08100027 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 08/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 44,82 |
08100024 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 08/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 261,60 |
024-2023 SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 09/2025. Transporte escolar - PJ | 08/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 11.415.590/0001-30 | R$ 148.559,40 |
07100044 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 07/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 609,00 |
07100017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FAZENDA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 07/10/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 5.701,56 |
07100024 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.EXEC. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 07/10/2025 | 05 - Defesa Nacional 012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil | 05.074.524/0001-40 | R$ 857,30 |
07100018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 07/10/2025 | 13 - Cultura 005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu | 05.074.524/0001-40 | R$ 3.557,04 |
07100007 Tarifa bancária debitada na c/c nº17.058-5,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de OUTUBRO/2025. Serviços bancários | 07/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 15,00 |
07100039 tarifa bancária debitada na c/c nº16.711-8,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de OUTUBRO/2025. Serviços bancários | 07/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 21,00 |
07100023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 07/10/2025 | 20 - Agricultura 008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia | 05.074.524/0001-40 | R$ 6.577,68 |
07100051 Concessão de 03 (Três) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Transportar Pacientes para atendimento médico, no período de 07/10/2025 á 09/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.276/2025. Diárias no estado | 07/10/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.114.342-XX | R$ 360,00 |
006-2023-PMB SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEM CONDUTOR,QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONF.CONTRATO Nº 014.005.2024-PMB Locação de máquinas e equipamentos | 07/10/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 10.452.765/0001-16 | R$ 176.086,27 |
07100050 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO Serviços bancários | 07/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 04.913.711/0072-00 | R$ 213,00 |
07100027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A SETEMBRO, PAGO EM OUTUBRO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 07/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 4.121,43 |
07100033 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA Serviços bancários | 07/10/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 261,80 |
002-2025 RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA ADM. Gás engarrafado | 07/10/2025 | 04 - Administração 002 - Secretaria Municipal de Administração | 30.579.642/0001-58 | R$ 1.495,00 |
07100008 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de OUTUBRO/2025. Serviços bancários | 07/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 96,00 |
07100037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL-IGD, REF. A SETEMBRO PAGO EM OUTUBRO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 07/10/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 1.283,06 |