Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
024-2023

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 09/2025.

Transporte escolar - PJ
08/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
12.571.711/0001-03
R$ 73.920,00
024-2023

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TERRESTRE ESTADUAL REF.MES 09/2025.

Transporte escolar - PJ
08/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
12.571.711/0001-03
R$ 118.367,20
08100022

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS0,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025.

Serviços de energia elétrica
08/10/2025
04 - Administração
009 - Secretaria Executiva de Defesa Social
04.895.728/0001-80
R$ 2.233,77
08100031

PRODUTOS QUIMICOS FIPRONIL DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO E AREA EXTERNA (CORREDOR PRINCIPAL,GABINETES,BANHEIROS,LATERAL DO PREDIO E TERRENO ATRAS DO PREDIO)

Outros serviços de terceiros - PJ
08/10/2025
01 - Legislativa
001 - Câmara Municipal de Baião
55.182.623/0001-14
R$ 11.800,00
004-2024-SRP-PM

combustivel (gasolina e oleo diesel) para atender a demanda do onibus escolar para alunos da esc.em tempo integral ref.ao consumo no mes de set/2025.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
08/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 19.636,36
004-2024-SRP-PM

combustivel (gasolina e oleo diesel) para atender a frota de onibus escolar ref.ao conumo no mes de set/2025.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
08/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 23.376,63
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
08/10/2025
20 - Agricultura
008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia
33.531.257/0001-29
R$ 34.583,50
08100027

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
08/10/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 44,82
08100024

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
08/10/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 261,60
024-2023

SERV.PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 09/2025.

Transporte escolar - PJ
08/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
11.415.590/0001-30
R$ 148.559,40
07100044

TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA.

Serviços bancários
07/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
04.913.711/0072-00
R$ 609,00
07100017

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FAZENDA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.

Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
07/10/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
05.074.524/0001-40
R$ 5.701,56
07100024

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.EXEC. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.

Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
07/10/2025
05 - Defesa Nacional
012 - Sec.Mun.de Proteção e Defesa Civil
05.074.524/0001-40
R$ 857,30
07100018

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.

Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
07/10/2025
13 - Cultura
005 - Sec. Exec. de desenvolvimento da Juventu
05.074.524/0001-40
R$ 3.557,04
07100007

Tarifa bancária debitada na c/c nº17.058-5,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de OUTUBRO/2025.

Serviços bancários
07/10/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
00.000.000/2550-09
R$ 15,00
07100039

tarifa bancária debitada na c/c nº16.711-8,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de OUTUBRO/2025.

Serviços bancários
07/10/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
00.000.000/2550-09
R$ 21,00
07100023

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.

Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
07/10/2025
20 - Agricultura
008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia
05.074.524/0001-40
R$ 6.577,68
07100051

Concessão de 03 (Três) Diárias, com destino à cidade de Belém-Pa, para Transportar Pacientes para atendimento médico, no período de 07/10/2025 á 09/10/2025, conforme Projeto de Viagem Nº.276/2025.

Diárias no estado
07/10/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
XXX.114.342-XX
R$ 360,00
006-2023-PMB

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEM CONDUTOR,QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONF.CONTRATO Nº 014.005.2024-PMB

Locação de máquinas e equipamentos
07/10/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
10.452.765/0001-16
R$ 176.086,27
07100050

TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO

Serviços bancários
07/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
04.913.711/0072-00
R$ 213,00
07100027

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A SETEMBRO, PAGO EM OUTUBRO/2025.

Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
07/10/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
05.074.524/0001-40
R$ 4.121,43
07100033

TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA

Serviços bancários
07/10/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério
00.000.000/2550-09
R$ 261,80
002-2025

RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA ADM.

Gás engarrafado
07/10/2025
04 - Administração
002 - Secretaria Municipal de Administração
30.579.642/0001-58
R$ 1.495,00
07100008

tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de OUTUBRO/2025.

Serviços bancários
07/10/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
00.000.000/2550-09
R$ 96,00
07100037

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL-IGD, REF. A SETEMBRO PAGO EM OUTUBRO/2025.

Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
07/10/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
05.074.524/0001-40
R$ 1.283,06
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