Empenhos

Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.

Empenhos no filtro
23.699
Soma dos valores
R$ 615.984.411,25
Anulados
0
DocumentoDataFunção / UnidadeDestinatárioValor
09120033

tarifa bancaria realizada nesta data.

Serviços bancários
09/12/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
00.000.000/2550-09
R$ 26,16
052022003

SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Serviços de comunicação em geral
08/12/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
41.945.074/0001-88
R$ 2.964,50
08120012

FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICA DA F.M.U.SP DE SÃO PAULO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPÉDICA, PARA TRATAMENTO DE TERATOMA CONGÊNITO DE OROFARINGE. CID R13 (CONSULTAS E PROCEDIMENTOS).

Outros serviços de terceiros - PJ
08/12/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
14.544.564/0001-08
R$ 5.550,00
08120008

DIARIA A ABAETETUBA/PA PARA CONDUZIR DETENTA ATE O PRESIDIO, NO PERIODO DE 08/12/2025 A 08/12/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 335/2025.

Diárias no país
08/12/2025
04 - Administração
009 - Secretaria Executiva de Defesa Social
XXX.466.212-XX
R$ 120,00
052022003

SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA FIBRA OPITICA PATA ATENDE O FMMA, REF A NOVEMBRO/2025.

Outros serviços de terceiros - PJ
08/12/2025
18 - Gestão Ambiental
001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
41.945.074/0001-88
R$ 539,00
006-2023-PMB

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS,SEM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA, CONFORME CONTRATO Nº014.005.2024-PMB.

Locação de máquinas e equipamentos
08/12/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
10.452.765/0001-16
R$ 132.500,00
052022003

SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Outros serviços de terceiros - PJ
08/12/2025
04 - Administração
001 - Gabinete do Prefeito
41.945.074/0001-88
R$ 14.822,50
052022003

Fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as Necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme Contrato Nº. 034.005.2022-FMS, Correspondente ao Mês de Novembro de 2025.

Serviços de comunicação em geral
08/12/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
41.945.074/0001-88
R$ 8.624,00
08120013

Tarifa Bancária debitada na Conta 7.723-2.

Serviços bancários
08/12/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
00.360.305/0001-04
R$ 634,00
006-2023-PMB

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEM CONDUTOR,QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONF.CONTRATO Nº 014.005.2024-PMB

Locação de máquinas e equipamentos
08/12/2025
15 - Urbanismo
006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura
10.452.765/0001-16
R$ 105.820,01
08120009

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
08/12/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 32,01
08120010

Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data.

Serviços bancários
08/12/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
00.000.000/2550-09
R$ 91,56
08120011

tarifa bancária sobre folha de pagamento de servidores do FMS, correspondente ao mês de Novembro de 2025.

Serviços bancários
08/12/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
04.913.711/0072-00
R$ 345,00
052022003

SERV.PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OPTICA REF.MES 11/2025 PARA FUNDO DE EDUCAÇÃO.

Serviços de comunicação em geral
08/12/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
41.945.074/0001-88
R$ 3.234,00
010-2024-SRP-PM

MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIS. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Material para comunicações
07/12/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
42.292.768/0001-26
R$ 4.333,24
004-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 11/2025.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
05/12/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 26.103,01
004-2024-SRP-PM

aquisição de combustivel para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social, no mês de DEZEMBRO/2025.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
05/12/2025
08 - Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
33.531.257/0001-29
R$ 2.999,99
05120005

Tarifa de Energia Elétrica consumida no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato Nº.3018343826, correspondente ao mês de Novembro de 2025.

Serviços de energia elétrica
05/12/2025
10 - Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
04.895.728/0001-80
R$ 162,89
004-2024-SRP-PM

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 11/2025.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
05/12/2025
12 - Educação
001 - Fundo Municipal de Educação
33.531.257/0001-29
R$ 14.434,62
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
05/12/2025
20 - Agricultura
008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia
33.531.257/0001-29
R$ 14.002,97
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE DEFESA SOCIAL.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
05/12/2025
04 - Administração
009 - Secretaria Executiva de Defesa Social
33.531.257/0001-29
R$ 19.950,22
017-2025-SAAE

aquisição de bombas submersas para atender a manutenção do sistema de abastecimento de água do Municipio.

Equipamento e utens. hidráulico/elétrico
05/12/2025
17 - Saneamento
001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
04.004.591/0001-26
R$ 60.450,00
004-2024-SRP-PM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE DESENV. URB. E HABITAÇÃO.

Combustíveis e lubrificantes automotivos
05/12/2025
16 - Habitação
007 - Sec. Exec. de Desenv. Urbano e Habitação
33.531.257/0001-29
R$ 28.103,60
05120002

2 diarias relativas ao projeto viagem de nº 297/2025, com destino a Belem/Pa, no preiodo 22 a 23/10/2025.

Diárias no país
05/12/2025
18 - Gestão Ambiental
001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
XXX.142.442-XX
R$ 480,00
05120021

TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.

Serviços bancários
05/12/2025
04 - Administração
004 - Secretaria Executiva da Fazenda
00.000.000/2550-09
R$ 13,08
Página 124 de 948 · 23.699 registros