Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
09120033 tarifa bancaria realizada nesta data. Serviços bancários | 09/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 26,16 |
052022003 SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. Serviços de comunicação em geral | 08/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 41.945.074/0001-88 | R$ 2.964,50 |
08120012 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICA DA F.M.U.SP DE SÃO PAULO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPÉDICA, PARA TRATAMENTO DE TERATOMA CONGÊNITO DE OROFARINGE. CID R13 (CONSULTAS E PROCEDIMENTOS). Outros serviços de terceiros - PJ | 08/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 14.544.564/0001-08 | R$ 5.550,00 |
08120008 DIARIA A ABAETETUBA/PA PARA CONDUZIR DETENTA ATE O PRESIDIO, NO PERIODO DE 08/12/2025 A 08/12/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 335/2025. Diárias no país | 08/12/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | XXX.466.212-XX | R$ 120,00 |
052022003 SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA FIBRA OPITICA PATA ATENDE O FMMA, REF A NOVEMBRO/2025. Outros serviços de terceiros - PJ | 08/12/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 41.945.074/0001-88 | R$ 539,00 |
006-2023-PMB REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS,SEM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA, CONFORME CONTRATO Nº014.005.2024-PMB. Locação de máquinas e equipamentos | 08/12/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 10.452.765/0001-16 | R$ 132.500,00 |
052022003 SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2025. Outros serviços de terceiros - PJ | 08/12/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | 41.945.074/0001-88 | R$ 14.822,50 |
052022003 Fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as Necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme Contrato Nº. 034.005.2022-FMS, Correspondente ao Mês de Novembro de 2025. Serviços de comunicação em geral | 08/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 41.945.074/0001-88 | R$ 8.624,00 |
08120013 Tarifa Bancária debitada na Conta 7.723-2. Serviços bancários | 08/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 | R$ 634,00 |
006-2023-PMB SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS SEM CONDUTOR,QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONF.CONTRATO Nº 014.005.2024-PMB Locação de máquinas e equipamentos | 08/12/2025 | 15 - Urbanismo 006 - Secretaria Executiva de Infraestrutura | 10.452.765/0001-16 | R$ 105.820,01 |
08120009 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 08/12/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 32,01 |
08120010 Tarifa Bancária debitada na C/C Nº.7.723-2/FUS, nesta data. Serviços bancários | 08/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/2550-09 | R$ 91,56 |
08120011 tarifa bancária sobre folha de pagamento de servidores do FMS, correspondente ao mês de Novembro de 2025. Serviços bancários | 08/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.913.711/0072-00 | R$ 345,00 |
052022003 SERV.PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OPTICA REF.MES 11/2025 PARA FUNDO DE EDUCAÇÃO. Serviços de comunicação em geral | 08/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 41.945.074/0001-88 | R$ 3.234,00 |
010-2024-SRP-PM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIS. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. Material para comunicações | 07/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 42.292.768/0001-26 | R$ 4.333,24 |
004-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 11/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 05/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 33.531.257/0001-29 | R$ 26.103,01 |
004-2024-SRP-PM aquisição de combustivel para atender as necessidades do Fundo de Assis. Social, no mês de DEZEMBRO/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 05/12/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 2.999,99 |
05120005 Tarifa de Energia Elétrica consumida no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato Nº.3018343826, correspondente ao mês de Novembro de 2025. Serviços de energia elétrica | 05/12/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | 04.895.728/0001-80 | R$ 162,89 |
004-2024-SRP-PM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES 11/2025. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 05/12/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 33.531.257/0001-29 | R$ 14.434,62 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE AGRIC. FAMILIAR. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 05/12/2025 | 20 - Agricultura 008 - Secretaria Exec. de Agricultura Familia | 33.531.257/0001-29 | R$ 14.002,97 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE DEFESA SOCIAL. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 05/12/2025 | 04 - Administração 009 - Secretaria Executiva de Defesa Social | 33.531.257/0001-29 | R$ 19.950,22 |
017-2025-SAAE aquisição de bombas submersas para atender a manutenção do sistema de abastecimento de água do Municipio. Equipamento e utens. hidráulico/elétrico | 05/12/2025 | 17 - Saneamento 001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 04.004.591/0001-26 | R$ 60.450,00 |
004-2024-SRP-PM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECARGA DE GAS GLP E LUBEIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE DESENV. URB. E HABITAÇÃO. Combustíveis e lubrificantes automotivos | 05/12/2025 | 16 - Habitação 007 - Sec. Exec. de Desenv. Urbano e Habitação | 33.531.257/0001-29 | R$ 28.103,60 |
05120002 2 diarias relativas ao projeto viagem de nº 297/2025, com destino a Belem/Pa, no preiodo 22 a 23/10/2025. Diárias no país | 05/12/2025 | 18 - Gestão Ambiental 001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente | XXX.142.442-XX | R$ 480,00 |
05120021 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 05/12/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 13,08 |